2017年度
365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会常务委员会
部门预算365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录
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2017年2月14日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2017年度部门预算表
一、财政拨款收入支出预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
六、收入支出预算总表
七、收入预算表
八、支出预算表
第三部分 2017年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会常务委员会是365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会的常设机关,对365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会负责并报告工作。
常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成,常务委员会的组成人员由365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会在代表中选举产生。常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。常务委员会每届任期与365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会每届任期相同。
常务委员会会议由主任召集,每两个月至少举行一次。常务委员会的决议,须经常务委员会全体组成人员的过半数通过。
常务委员会行使下列职权:
在本市行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。在365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会闭会期间,根据本市的具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规,报省人民代表大会常务委员会批准并颁布实施。
讨论决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族工作的重大事项;决定对本市国民经济社会发展计划和预算的部分变更。
监督市人民政府、市人民法院和人民检察院的工作;撤销区、县人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;撤销市人民政府不适当的决定和命令;受理人民群众对365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录国家机关和国家工作人员的申诉和意见。
在365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;在市长、市中级人民法院院长、市人民检察院捡察长因故不能担任职务的时候,决定代理人选;决定市人民政府组成人员、市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的任免;在365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的市人民政府其他组成人员和市人民法院审判人员、市人民检察院检察人员的职务;在365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会闭会期间,补选吉林省人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
常务委员会主任、副主任和秘书长组成主任会议,主任会议处理常务委员会的重要日常工作。
常务委员会设立代表资格审查委员会。代表资格审查委员会的主任委员、副主任委员和委员的人选,由常务委员会主任会议在常务委员会组成人员中提名,常务委员会会议通过。代表资格审查委员会负责审查代表的选举是否符合法律规定。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据上述职责,365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会内设4个办事机构,分别为办公厅、研究室、法制工作委员会、预算工作委员会。8个专门委员会:内务司法委员会、财政经济委员会、农业与农村委员会、城乡建设环境保护委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、人事代表选举委员会、法制委员会,另外,按照规定单独设立机关党委。
2017年财政供养人员238人,其中:在职人员116人,离退休人员122人。
第二部分 2017年度部门预算表(见附表)
第三部分 2017年度部门预算情况说明
一、365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017 年财政拨款收支情况
365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017年财政拨款收支、支出均为4412.32万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入4412.32万元。2017 年财政拨款预算同比2016年财政拨款预算增加253.76万元,主要是项目经费增加所致。支出合计4412.32,包括:一般公共服务支出4412.32万元。
二、365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017 年一般公共预算支出情况
2017年部门预算中,一般公共预算当年拨款用于:人大事务4349.38万元,其中:行政运行2493.68万元、一般行政事务管理1253.7万元,人大会议300万元、人大立法100万元、代表工作202万元;医疗卫生与计划生育支出62.94万元,其中:行政单位医疗62.94万元。
三、365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017年一般公共预算基本支出情况
365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017 年一般公共预算基本4412.32万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。其中,人员经费由基本工资、津贴补贴等工资性人员经费组成;公用经费由办公费、会议费、邮电费、差旅费、劳务费等支出组成。其中:
1. 人员经费支出2238.46万元, 主要包括基本工资464.16万元、津贴补贴361.52万元、社会保障缴费112.07元、退休费860.14 万元、离休费143.39万元、住房公积金107.87万元、其他对个人和家庭补助支出187.51万元、工伤保险1.8万元等。
2. 公用经费支出318.16万元,主要包括办公费10万元、取暖费15万元、公务用车运行维护费132万元、物业管理费60万元、差旅费32.37万元、维修(护)费20 万元、培训费5.52万元、其他商品服务支出2.04万元等。
四、365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017年一般公共预算“三公”经费支出情况
365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017 年“三公”经费财政拨款预算221.64万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置和运行费132万元,包括公务车购置费0 万元,公务用车运行费132万元,公务接待费89.64 万元。2017 年预算数与2016年预算数持平
五、365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017 年政府性基金预算支出情况
经审核,我单位不涉及此项。
六、365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017年部门收支情况
按照《中华人民共和国预算法》,365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年预算总收入为4412.32 万元,其中,一般公共预算财政拨款收入4412.32万元。
365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017 年预算总支出4412.32万元,其中一般公共服务支出4412.32万元。
七、365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017年部门收入情况
365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017年收入预算4412.32万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4412.32万元,占100%。
八、365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017 年部门支出情况
365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大常委会2017 年支出预算为4412.32万元。其中:基本支出2556.62万元,占57.9%;项目支出1855.7万元,占42.1%。
二、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会常务委员会运行经费财政拨款支出318.16万元,比2016年增加3.98万元,增长1.26%。主要原因是差旅费等费用增加。
(二)政府采购支出情况
2017年365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会常务委员会无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
2017年365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人民代表大会常务委员会共有车辆46辆,全部为一般公务用车。
(四)预算绩效情况说明
2017年365bet手机客户端首页_365大额提款要求_365bet娱乐登录人大共涉及绩效考核项目共5个,涉及资金共计1226.4万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。